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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2347 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
125.000,00
EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO PARA APERFEICOAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA-ESIC, JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS
7.000,00
EMPENHO: 01070120 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
700.000,00
EMPENHO: 01070122 - DATA: 01/07/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
2.700,00
EMPENHO: 01070127 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
170.000,00
EMPENHO: 01070128 - DATA: 01/07/2025
JOSE RODRIGUES SOARES
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.800,00
EMPENHO: 01070135 - DATA: 01/07/2025
MARCOS DOMINGOS BATISTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
1.518,00
EMPENHO: 01070140 - DATA: 01/07/2025
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.160,00
EMPENHO: 01070144 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
1.800.000,00
EMPENHO: 01070146 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
120.000,00
EMPENHO: 01070149 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
18.000,00
EMPENHO: 01070150 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
48.000,00
EMPENHO: 01070152 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
162.000,00
EMPENHO: 01070153 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
10.800,00
EMPENHO: 01070154 - DATA: 01/07/2025
MOACIR CARLOS SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA DAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
1.600,00
EMPENHO: 01070155 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
860,00
EMPENHO: 01070156 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
800,00
EMPENHO: 01070157 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.180,00
EMPENHO: 01070159 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.350,00
EMPENHO: 01070162 - DATA: 01/07/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
INCENTIVO PREVINE
1.161,00
EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.140,00
EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.500,00
EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
EMPENHO: 01070182 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
800,00
EMPENHO: 01070183 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
850,00
EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
235,04
EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
569,17
EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
EMPENHO: 30060012 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
120,00

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