lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1907 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 17:40:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 11040028 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.890,00
EMPENHO: 11040029 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.200,00
EMPENHO: 11040030 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.550,00
EMPENHO: 11040031 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
750,00
EMPENHO: 11040032 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
5.120,00
EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
10.466,23
EMPENHO: 10040011 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
24.821,03
EMPENHO: 10040012 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
680,34
EMPENHO: 10040013 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
1.579,77
EMPENHO: 10040014 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
22.794,70
EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
46,60
EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
98,80
EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
4.062,12
EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
4.108,37
EMPENHO: 09040016 - DATA: 09/04/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
74.193,72
EMPENHO: 09040020 - DATA: 09/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
279,80
EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO
160,00
EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
120,00
EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2025
MUNITEC SISTEMAS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
58.500,00
EMPENHO: 07040015 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.000,76
EMPENHO: 07040016 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
2.500,00
EMPENHO: 07040018 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
2.000,10
EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
400,00
EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
950,00
EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
120,00
EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
3.000,00
EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.399,70
EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
659,90
EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
659,90
EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.899,00

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