lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 4570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2025 - 15:54:23
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/01/2025 EMPENHO: 09010002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
180,00
09/01/2025 EMPENHO: 09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 647
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
111.537,20
09/01/2025 EMPENHO: 06010009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92759
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.081,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010010
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92762
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.081,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92761
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.081,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010014
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92763
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.081,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010016
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92760
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.081,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2763
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.118,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92760
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.118,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010007
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92762
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.118,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92759
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.118,00
09/01/2025 EMPENHO: 06010011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92761
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
1.118,00
08/01/2025 EMPENHO: 08010009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
100,00
08/01/2025 EMPENHO: 08010001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.580,00
08/01/2025 EMPENHO: 08010002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
1.223,07
08/01/2025 EMPENHO: 08010003
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
1.223,07
08/01/2025 EMPENHO: 08010004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
2.335,80
08/01/2025 EMPENHO: 08010005
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
2.853,83
08/01/2025 EMPENHO: 08010006
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
2.853,83
08/01/2025 EMPENHO: 08010007
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
5.450,02
08/01/2025 EMPENHO: 02010094
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
310,00
08/01/2025 EMPENHO: 02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
199,23
07/01/2025 EMPENHO: 07010004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30,00
07/01/2025 EMPENHO: 07010003
CEARA MOTOR LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 23081
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
386,94
07/01/2025 EMPENHO: 07010001
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2031
FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL.
1.712,00
07/01/2025 EMPENHO: 07010002
CEARA MOTOR LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 17010
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
330,00
07/01/2025 EMPENHO: 06010006
J SIQUEIRA LIMA ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 787
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
1.575,00
06/01/2025 EMPENHO: 06010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
100,00
06/01/2025 EMPENHO: 06010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
100,00
06/01/2025 EMPENHO: 06010004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
100,00

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