Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Nota Fiscal: 3170
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.500,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Nota Fiscal: 3172
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.500,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Nota Fiscal: 3171
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE Nota Fiscal: 3174
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
3.000,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE Nota Fiscal: 3173
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
5.000,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS Nota Fiscal: 3166
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
3.000,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA Nota Fiscal: 3100
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
556,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA Nota Fiscal: 3099
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
3.383,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA Nota Fiscal: 3167
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
2.500,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 17070010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Nota Fiscal: 3169
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
2.175,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 15070007
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS Nota Fiscal: 6533
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
242,50 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 15070008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS Nota Fiscal: 6536
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
73,00 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 27060023
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS Nota Fiscal: 6534
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
242,50 |
|
17/07/2025 |
EMPENHO: 27060024
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS Nota Fiscal: 6535
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
72,50 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
120,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070016
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO Nota Fiscal: 13332
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
4.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE Nota Fiscal: 13333
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
3.559,97 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070005
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE Nota Fiscal: 13334
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
3.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 219
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
4.500,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.500,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 222
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 223
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.342,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070009
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 220
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
4.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070011
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 179
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
2.000,02 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070012
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 8
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.677,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070014
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 178
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
1.300,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070015
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
8.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070017
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 13331
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.500,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070018
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO Nota Fiscal: 13330
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
4.000,00 |
|
16/07/2025 |
EMPENHO: 16070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Nota Fiscal: 20356
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
2.628,93 |
|