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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4059 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 10:14:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/02/2025 EMPENHO: 02010312
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.647,20
20/02/2025 EMPENHO: 02010315
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.355,60
20/02/2025 EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
12.985,69
20/02/2025 EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
18.062,08
20/02/2025 EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.521,22
20/02/2025 EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
6.755,22
20/02/2025 EMPENHO: 02010306
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
49.256,73
20/02/2025 EMPENHO: 02010306
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
18.280,63
20/02/2025 EMPENHO: 02010306
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
118.047,39
20/02/2025 EMPENHO: 02010015
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.855,87
20/02/2025 EMPENHO: 02010015
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
5.480,23
20/02/2025 EMPENHO: 02010015
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
84.545,25
20/02/2025 EMPENHO: 03020105
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
60.867,12
20/02/2025 EMPENHO: 02010310
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
457,57
20/02/2025 EMPENHO: 03020107
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
167,44
20/02/2025 EMPENHO: 02010006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.320,02
20/02/2025 EMPENHO: 17020007
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.'
3.999,00
20/02/2025 EMPENHO: 10020016
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
3.474,80
20/02/2025 EMPENHO: 03020012
842.XXX.XXX-20
NOEBIO BESERRA DA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO.
300,00
20/02/2025 EMPENHO: 03020008
043.XXX.XXX-70
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
3.920,00
20/02/2025 EMPENHO: 14020008
818.XXX.XXX-34
ANTONIO VICENTE NETO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
1.790,00
20/02/2025 EMPENHO: 17020006
11.676.042/0001-63
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.199,40
20/02/2025 EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
20/02/2025 EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
589,70
20/02/2025 EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38
20/02/2025 EMPENHO: 06020002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
5.306,04
20/02/2025 EMPENHO: 18020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
1.630,37
20/02/2025 EMPENHO: 14020001
41.806.207/0001-35
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.150,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
20/02/2025 EMPENHO: 17020004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
618,20

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