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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/08/2025 EMPENHO: 01070146
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
20.704,42
08/08/2025 EMPENHO: 02050060
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
2.335,20
08/08/2025 EMPENHO: 01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
2.720,00
08/08/2025 EMPENHO: 02010227
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
5.313,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
16.439,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
43.226,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070158
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
2.500,00
08/08/2025 EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
33.396,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070186
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
116.825,28
08/08/2025 EMPENHO: 01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
288.237,34
08/08/2025 EMPENHO: 02010019
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.172,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080002
601.XXX.XXX-37
DIEGO DUARTE BARBOSA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080001
043.XXX.XXX-04
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080003
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
40,00
08/08/2025 EMPENHO: 01080019
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
40,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080004
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
800,00
08/08/2025 EMPENHO: 08080007
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 08080008
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
180,00
08/08/2025 EMPENHO: 07080007
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 08080009
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080014
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 06080015
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 01080032
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 01080033
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 08080010
008.XXX.XXX-14
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
08/08/2025 EMPENHO: 04080017
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 07080010
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
08/08/2025 EMPENHO: 01080004
20.662.627/0001-15
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
97,62
08/08/2025 EMPENHO: 05080004
54.860.342/0001-00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
7.420,00
08/08/2025 EMPENHO: 03020115
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
717,98

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