Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020133
***.253.353-**
JOAO MORENO FILHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030070 |
2.150,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020115
***.519.973-**
JOSE GON?ALVES VIEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA NA CAÇAMBA NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030071 |
1.821,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020114
***.696.311-**
VICENTE ANDRE NETO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRILHOS E LAJOTAS PARA O BUEIRO DA RUA JOSÉ CLODES CAMPELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030072 |
1.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020121
***.299.593-**
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030073 |
1.621,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020166
***.951.923-**
WESLEY RODRIGUES SOARES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIDO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADA VICINAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030074 |
2.250,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020139
***.081.643-**
FRANCISCO PEREIRA NETO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030075 |
810,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020161
***.184.043-**
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030076 |
1.621,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020154
***.561.803-**
FRANCISCO DIAS ROFINO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10030077 |
1.621,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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10030005 |
13,08 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010092
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS Ì SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA Ì SOCIAL NO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
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10030009 |
2.500,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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10030095 |
235,44 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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10030006 |
15,91 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
10030008 |
13,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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10030084 |
285,20 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10030001 |
11.198,44 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10030003 |
0,15 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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10030002 |
112.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010269
07.670.821/0001-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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10030092 |
300,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010270
06.076.637/0001-48
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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10030093 |
1.180,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020194
06.076.637/0001-48
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MONITORES INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB.
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10030094 |
364,29 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 14010006
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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10030022 |
2.771,16 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 14010010
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
|
10030023 |
15.112,43 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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10030021 |
1.505,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 19010019
***.317.333-**
JOSE PEREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10030040 |
1.160,00 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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09030013 |
2.000,24 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
09030015 |
3.500,00 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 10020018
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
09030016 |
4.001,36 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
09030017 |
3.001,53 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030001 |
26,16 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 19020013
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, REFERENTE AS DOAÇÕES R [...]
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09030009 |
5.400,00 |
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