lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 154.407.772,78
Total liquidado R$ 96.865.875,95
Total pago R$ 83.994.683,10
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20533 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/09/2026 - 10:50:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2026 02010240
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 303.883,02
14/05/2026 02010237
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
14/05/2026 02010234
MARLI DE FATIMA MENDES
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
14/05/2026 02010194
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 202,50
14/05/2026 02010193
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
14/05/2026 02010192
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 202,50
14/05/2026 02010190
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
14/05/2026 02010189
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 148,50
14/05/2026 02010187
JOSEFA DIAS TOMAZ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 193,50
14/05/2026 02010186
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
PAGO 2.452,50
14/05/2026 02010079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 366,16
14/05/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.408,30
14/05/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO ERRO DO SIM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIV [...]
PAGO 1.531,10
14/05/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 2.919,00
14/05/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,27
14/05/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,27
14/05/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,27
14/05/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 26,54
14/05/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,00
14/05/2026 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,00
14/05/2026 01050006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 12.543,27
14/05/2026 01040257
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
LIQUIDADO 52.039,89
14/05/2026 01040230
JB COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , COM VISTAS Á AVALIAÇAO DA CONFORMIDADE DE PROCEDIMENTOS X CBO: PROD [...]
LIQUIDADO 6.400,00
14/05/2026 01040220
JOSE PEREIRA DE SOUZA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, NO MES DE MARÇO, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 1.400,00
14/05/2026 01040169
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
PAGO 1.193,50
14/05/2026 01040145
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 158,00
14/05/2026 01040144
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.700,00
14/05/2026 01040143
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 158,00
14/05/2026 01040142
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.700,00
14/05/2026 01040141
DEYSE BENTO VALENTIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 158,00
14/05/2026 01040137
DEYSE BENTO VALENTIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.700,00
14/05/2026 01040123
IGOR DE SOUSA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA RODRIGO COSTA E DO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
PAGO 2.500,00
14/05/2026 01040095
JOSE LUAN ANDRADE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
PAGO 148,50
14/05/2026 01040078
IVANILDO LIMA CUSTODIO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO NA UBS MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.621,00
14/05/2026 01040077
JOSE LUAN ANDRADE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
PAGO 1.821,00
14/05/2026 01040076
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
PAGO 1.621,00
13/05/2026 30010005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 3.450,00
13/05/2026 30010002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 2.510,80
13/05/2026 23030008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 2.000,00
13/05/2026 23030007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 4.000,00
13/05/2026 18030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.000,00
13/05/2026 18030004
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 3.381,60
13/05/2026 18030001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
PAGO 2.000,01
13/05/2026 17030026
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 4.509,00
13/05/2026 13050009
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
13/05/2026 13050009
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
13/05/2026 13050008
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 80,00
13/05/2026 13050008
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 80,00
13/05/2026 13050007
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
13/05/2026 13050007
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
13/05/2026 13050006
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
EMPENHADO 9.999,00
13/05/2026 13050005
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
EMPENHADO 10.010,80
13/05/2026 13050004
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
EMPENHADO 3.124,60
13/05/2026 13050003
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
EMPENHADO 6.145,05
13/05/2026 13050002
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
EMPENHADO 8.080,00
13/05/2026 13050001
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
PAGO 125,11
13/05/2026 13050001
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
LIQUIDADO 125,11
13/05/2026 13050001
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 125,11
13/05/2026 13040015
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
LIQUIDADO 6.600,00
13/05/2026 13040014
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
LIQUIDADO 5.450,00

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