lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 154.311.443,77
Total liquidado R$ 96.821.844,73
Total pago R$ 83.993.683,10
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20502 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/09/2026 - 15:18:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/05/2026 01050004
OZAMELIA CANDIDO
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CRAVO E CANELA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SE [...]
EMPENHADO 1.475,00
01/05/2026 01050003
ROBERIO COSTA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE REALIZOU A INSPEÇÃO NAVAL NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2026, NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, [...]
EMPENHADO 490,00
01/05/2026 01050002
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CONEXÃO MUSICALPARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARI [...]
EMPENHADO 740,00
01/05/2026 01050001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL - EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2026, ÀS MARGENS [...]
EMPENHADO 1.320,00
30/04/2026 30040006
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
EMPENHADO 6.000,00
30/04/2026 30040005
MUB VIDRACARIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 3.280,00
30/04/2026 30040005
MUB VIDRACARIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 3.280,00
30/04/2026 30040004
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
LIQUIDADO 120,00
30/04/2026 30040004
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
EMPENHADO 120,00
30/04/2026 30040003
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
LIQUIDADO 250,00
30/04/2026 30040003
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
EMPENHADO 250,00
30/04/2026 30040002
JOSE LUAN ANDRADE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 80,00
30/04/2026 30040002
JOSE LUAN ANDRADE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 80,00
30/04/2026 30040001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X MULTIRÃO - JAGUARIBE, DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADO 1.900,00
30/04/2026 30040001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X MULTIRÃO - JAGUARIBE, DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADO 1.900,00
30/04/2026 29040010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
LIQUIDADO 2.200,00
30/04/2026 29040001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 40,00
30/04/2026 28040007
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 28040004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
PAGO 180,00
30/04/2026 27040012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 120,00
30/04/2026 27040011
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 120,00
30/04/2026 27040010
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 120,00
30/04/2026 27040009
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 120,00
30/04/2026 27040008
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LIMOEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 27040007
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LIMOEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 27040005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 40,00
30/04/2026 26030035
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 4.509,00
30/04/2026 24040014
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 24040013
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA PIQUET CARNEIRO,A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 24040012
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
PAGO 80,00
30/04/2026 24040010
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GRARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA)
PAGO 12.600,00
30/04/2026 24040006
ALTANY DE CASTRO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.150,00
30/04/2026 24040005
JOSE HEITOR DA SILVA MACIEL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.040,00
30/04/2026 24040004
FRANCISCO VAGNER MORENO ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.150,00
30/04/2026 17040012
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
PAGO 1.200,00
30/04/2026 17040011
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
PAGO 250,00
30/04/2026 17040010
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
PAGO 540,00
30/04/2026 17040009
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
PAGO 120,00
30/04/2026 16040047
SILAS BENTO ANDRADE
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
LIQUIDADO 2.070,00
30/04/2026 16040046
RENER GOMES CAMILO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
LIQUIDADO 2.070,00
30/04/2026 16040045
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
LIQUIDADO 2.070,00
30/04/2026 16040044
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.320,40
30/04/2026 16040043
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 2.530,00
30/04/2026 16040039
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO SECRETARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 3.199,00
30/04/2026 15040005
ADRIANO LOPES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
LIQUIDADO 346,00
30/04/2026 13040005
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 2.720,00
30/04/2026 13040001
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 3.000,00
30/04/2026 10040011
CARLOS ANTONIO ALVES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
LIQUIDADO 4.000,00
30/04/2026 06040020
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 614,00
30/04/2026 06040019
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.356,00
30/04/2026 06040018
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
LIQUIDADO 1.309,00
30/04/2026 06030009
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
LIQUIDADO 2.800,00
30/04/2026 06030008
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
LIQUIDADO 6.625,00
30/04/2026 05020004
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
LIQUIDADO 23.763,00
30/04/2026 02030145
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
LIQUIDADO 1.401,73
30/04/2026 02030097
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
LIQUIDADO 474,00
30/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 500,00
30/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 1.500,00
30/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 26,94
30/04/2026 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,27

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