lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7802 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:56:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
2.198,56 2.198,56 2.198,56
EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
642,96 642,96 642,96
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.000,50 2.000,50 2.000,50
EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
24.587,05 24.587,05 24.587,05
EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.504,90 3.504,90 3.504,90
EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.500,60 1.500,60 1.500,60
EMPENHO: 02060117 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
20.000,00 17.180,00 17.180,00
EMPENHO: 02060116 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
25.000,00 23.581,65 23.581,65
EMPENHO: 02060105 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
4.650,00 4.650,00 4.650,00
EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.244,00 1.244,00 1.244,00
EMPENHO: 02060194 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
400,00 66,83 66,83
EMPENHO: 02060193 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO DE DADOS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, NO QUE DISPÕE A L [...]
7.200,00 7.200,00 7.200,00
EMPENHO: 02060165 - DATA: 02/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
200.000,00 196.882,56 178.636,83
EMPENHO: 02060164 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
400.000,00 334.896,30 334.896,30
EMPENHO: 02060141 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
700,00 380,99 380,99
EMPENHO: 02060111 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
150.000,00 138.167,40 138.167,40
EMPENHO: 02060106 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
4.770,00 0,00 0,00
EMPENHO: 02060103 - DATA: 02/06/2025
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
200.000,00 69.511,06 69.511,06
EMPENHO: 02060071 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 2º (SEGUNDO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
2.850,00 2.850,00 2.850,00
EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.448,00 1.448,00 1.448,00
EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849.
1.587,67 1.587,67 1.587,67
EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
7.152,73 7.152,73 7.152,73
EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
788,35 788,35 788,35
EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
2.365,07 2.365,07 2.365,07
EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA BENTO DELFINO
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
5.518,51 5.518,51 5.518,51
EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 .
1.256,74 1.256,74 1.256,74
EMPENHO: 02060219 - DATA: 02/06/2025
NIVALDO DA SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.075,00 1.075,00 1.075,00
EMPENHO: 02060205 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 02060199 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.690,00 1.690,00 1.690,00
EMPENHO: 02060189 - DATA: 02/06/2025
GERALDO FIGUEIREDO
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
850,00 850,00 850,00

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