lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2700 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 10:14:41
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2025
MUB GLASS-LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
AQUISIÇAO DE JANELA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
1.035,00
EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
1.120,00
EMPENHO: 01040154 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
2.160,00
EMPENHO: 01040155 - DATA: 01/04/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
6.100,00
EMPENHO: 01040156 - DATA: 01/04/2025
GERALDO FIGUEIREDO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00
EMPENHO: 01040157 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
500,00
EMPENHO: 01040158 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.200,00
EMPENHO: 01040159 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
2.000,00
EMPENHO: 01040160 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.100,00
EMPENHO: 01040161 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
16.000,00
EMPENHO: 01040162 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
400,00
EMPENHO: 01040163 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
450,00
EMPENHO: 01040164 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
600,00
EMPENHO: 01040165 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
900,00
EMPENHO: 01040166 - DATA: 01/04/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
181.992,00
EMPENHO: 01040167 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.095,00
EMPENHO: 01040168 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.480,00
EMPENHO: 01040169 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.160,00
EMPENHO: 01040170 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
988,00
EMPENHO: 01040171 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.630,00
EMPENHO: 01040172 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.215,00
EMPENHO: 01040173 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.687,00
EMPENHO: 01040174 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.829,00
EMPENHO: 01040175 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.616,00
EMPENHO: 01040176 - DATA: 01/04/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
1.078,00
EMPENHO: 01040177 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.490,00
EMPENHO: 01040178 - DATA: 01/04/2025
BOMFIM ROSA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.100,00
EMPENHO: 01040179 - DATA: 01/04/2025
BOMFIM ROSA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
880,00
EMPENHO: 01040180 - DATA: 01/04/2025
J MAQUIS F SOUZA PRODUTOS AGROVETERINARIOS ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SERCRETARIA DE AGRICULTURA
2.979,00
EMPENHO: 01040181 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.200,00

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