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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 1585 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/02/2025 EMPENHO: 02010211
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3476
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
3.000,00
26/02/2025 EMPENHO: 02010346
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 101600
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
2.942,80
25/02/2025 EMPENHO: 25020017
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020018
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE A RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DA PLANIFICAÇAO DAS REDES DE ATENÇAO- OFICINA DE PRÉ-TUTORIA DO EIXO APS [...]
40,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020008
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
200,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
100,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020010
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
300,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
50,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020003
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1496179
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.063,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8734
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
629,95
25/02/2025 EMPENHO: 25020005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 820
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
916,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 821
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.318,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 822
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
866,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3015
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5024
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00
25/02/2025 EMPENHO: 25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.999,60
25/02/2025 EMPENHO: 25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
839,80
25/02/2025 EMPENHO: 10020020
THIAGO DA SILVA TORQUATO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
75,00
25/02/2025 EMPENHO: 10020021
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.
2.130,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
923,72
25/02/2025 EMPENHO: 03020120
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
5.616,60
25/02/2025 EMPENHO: 03020123
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
8.288,45
25/02/2025 EMPENHO: 03020032
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 865
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.795,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020033
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 875
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.795,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020034
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.795,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020035
SAMUEL VICENTE DA SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.795,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020036
CALEBE ARAUJO VICENTE
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 893
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.795,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020038
SILAS BENTO ANDRADE
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.518,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020039
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 902
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
480,00
25/02/2025 EMPENHO: 03020040
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
895,00

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