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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4059 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 11:09:46
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/02/2025 EMPENHO: 02010131
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
564,74
10/02/2025 EMPENHO: 02010217
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS [...]
1.000,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010129
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
591,58
10/02/2025 EMPENHO: 09010015
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
19.037,20
10/02/2025 EMPENHO: 02010202
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
1.000,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010127
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
4.126,10
10/02/2025 EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010218
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
1.200,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010128
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
17.568,10
10/02/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
24,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
209,73
10/02/2025 EMPENHO: 02010192
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
1.000,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010386
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
306,19
10/02/2025 EMPENHO: 02010190
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
1.000,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010385
34.028.316/2447-54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
234,56
10/02/2025 EMPENHO: 02010054
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
900,00
10/02/2025 EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
23.587,69
10/02/2025 EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
1,96
10/02/2025 EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
28.461,29
10/02/2025 EMPENHO: 02010209
010.XXX.XXX-40
ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES...................
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO.
1.518,00
10/02/2025 EMPENHO: 06020001
002.XXX.XXX-80
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097.
1.090,80
10/02/2025 EMPENHO: 02010194
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
70.493,70
07/02/2025 EMPENHO: 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.877,35
07/02/2025 EMPENHO: 02010082
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
58.853,89
07/02/2025 EMPENHO: 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
21.796,84
07/02/2025 EMPENHO: 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.085,56
07/02/2025 EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
1.452,19
07/02/2025 EMPENHO: 02010199
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
18.461,90
07/02/2025 EMPENHO: 02010265
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
765,60

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