lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4164 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 11:21:03
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 04040007
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
3.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 08010017
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
6.450,00
11/04/2025 EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
11/04/2025 EMPENHO: 02010324
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
7.775,00
11/04/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
38,07
11/04/2025 EMPENHO: 02010376
12.837.426/0001-83
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
89.563,34
11/04/2025 EMPENHO: 03020122
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
3.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
50,76
11/04/2025 EMPENHO: 03030033
46.783.313/0001-64
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE A MELHORIA NAS AÇÕES VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
5.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
24,00
11/04/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
44,71
11/04/2025 EMPENHO: 08010014
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 11040018
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

BLOQUEIO JUDICIAL.
2.800,00
11/04/2025 EMPENHO: 21020010
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
6.539,80
11/04/2025 EMPENHO: 11020033
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
26.000,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010225
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
7.590,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010224
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.036,00
10/04/2025 EMPENHO: 03030080
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10.626,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010119
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
6.072,00
10/04/2025 EMPENHO: 03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.685,55
10/04/2025 EMPENHO: 02010077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
1.618,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010118
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
2.377,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010118
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
19.018,16
10/04/2025 EMPENHO: 02010283
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.
4.554,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
4.554,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
113.081,60
10/04/2025 EMPENHO: 03030093
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
3.036,00
10/04/2025 EMPENHO: 31010028
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - PRESTADORES, JUNTO AO FUNDEB.
800,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010222
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
3.430,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010227
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
8.769,00

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