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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4164 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 11:21:03
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/03/2025 EMPENHO: 02010376
12.837.426/0001-83
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
20.000,00
27/03/2025 EMPENHO: 03030079
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
48.725,83
27/03/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
27/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
11,71
27/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010269
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
53.870,95
26/03/2025 EMPENHO: 17030006
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO DO DEMUTRAN.
880,00
26/03/2025 EMPENHO: 14030005
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.047,40
26/03/2025 EMPENHO: 10030018
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR
5.237,00
26/03/2025 EMPENHO: 10030019
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
5.237,00
26/03/2025 EMPENHO: 13030003
12.580.730/0001-98
FRANCISCO J A SOARES ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
1.760,00
26/03/2025 EMPENHO: 07030002
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
4.800,00
26/03/2025 EMPENHO: 07030001
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
3.150,00
26/03/2025 EMPENHO: 07030004
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
3.600,00
26/03/2025 EMPENHO: 07030003
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
4.000,00
26/03/2025 EMPENHO: 11020008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
3.000,00
26/03/2025 EMPENHO: 11020010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
4.500,00
26/03/2025 EMPENHO: 11020007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
2.500,00
26/03/2025 EMPENHO: 19020003
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.472,50
26/03/2025 EMPENHO: 12020007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
3.022,50
26/03/2025 EMPENHO: 13030002
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
2.852,40
26/03/2025 EMPENHO: 07030010
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
3.000,40
26/03/2025 EMPENHO: 21020009
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00
26/03/2025 EMPENHO: 21020008
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00
26/03/2025 EMPENHO: 25020004
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00
26/03/2025 EMPENHO: 17020008
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
3.999,00
26/03/2025 EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
2.500,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
5.414,17
26/03/2025 EMPENHO: 05030011
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.589,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010288
05.718.754/0001-03
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.330,10

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