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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7768 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 13:50:38
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/05/2025 EMPENHO: 09040015
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
1.131,00
07/05/2025 EMPENHO: 09040013
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
1.131,00
07/05/2025 EMPENHO: 10040005
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
2.094,80
07/05/2025 EMPENHO: 10040004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
2.094,80
07/05/2025 EMPENHO: 11040010
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
1.633,70
07/05/2025 EMPENHO: 01040076
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMASTICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
620,00
07/05/2025 EMPENHO: 28040009
816.XXX.XXX-00
CLEOMAR COLARES DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.420,00
07/05/2025 EMPENHO: 30040003
049.XXX.XXX-05
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
1.055,00
07/05/2025 EMPENHO: 05050001
049.XXX.XXX-05
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
1.055,00
07/05/2025 EMPENHO: 30040004
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
615,00
07/05/2025 EMPENHO: 05050005
636.XXX.XXX-97
JAILDO DA SILVA TARGINO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
110,00
07/05/2025 EMPENHO: 02050061
004.XXX.XXX-26
ANDERSON ALVES GOMES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
1.055,00
07/05/2025 EMPENHO: 06010023
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.760,00
07/05/2025 EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
992,88
07/05/2025 EMPENHO: 01040050
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
2.456,75
07/05/2025 EMPENHO: 10040012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
680,34
07/05/2025 EMPENHO: 10040013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
1.579,77
07/05/2025 EMPENHO: 04030004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
2.928,33
07/05/2025 EMPENHO: 04030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
26.803,57
07/05/2025 EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
07/05/2025 EMPENHO: 02010242
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
7.700,00
07/05/2025 EMPENHO: 02010299
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
49.834,91
07/05/2025 EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
07/05/2025 EMPENHO: 03020113
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
44,06
07/05/2025 EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38
07/05/2025 EMPENHO: 02050063
55.703.006/0001-17
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
600,00
07/05/2025 EMPENHO: 02010362
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
15.127,18
07/05/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
07/05/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
07/05/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00

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