| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 01040113 
  14.970.014/0001-42POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO
 | 3.680,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010342 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 38,07 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010293 
  31.198.349/0001-03JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
 | 75.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 03030099 
  07.040.108/0001-57CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
 TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
 | 4.152,94 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010004 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010376 
  12.837.426/0001-83PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
 | 120.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 22040013 
  18.241.071/0001-41PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
 | 3.600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02040015 
  07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
 | 582,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02040015 
  07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
 | 1.162,70 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010128 
  07.040.108/0001-57CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
 | 3.470,94 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010003 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 114,21 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010150 
  07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
 | 1.285,50 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010150 
  07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
 | 940,40 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010150 
  07.779.242/0001-74HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA  Ì  PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
 | 1.162,70 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 01040086 
  00.360.305/0568-35CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 12,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010126 
  07.040.108/0001-57CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
 | 811,80 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010126 
  07.040.108/0001-57CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010002 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 118,89 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010002 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 1.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010001 
  00.000.000/0971-79BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO 
 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010327 
  53.121.295/0001-10VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
 | 800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010205 
  53.121.295/0001-10VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA  INFORMAÇÃO,  NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E  CONFIGURAÇÃO  DE REDE INTERN [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010208 
  53.121.295/0001-10VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010206 
  53.121.295/0001-10VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010328 
  53.121.295/0001-10VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010085 
  00.394.460/0001-41MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE 
 COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
 | 25.463,98 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 02010029 
  00.394.460/0001-41MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO 
 COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
 | 18.839,50 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 09050034 
  05.526.783/0001-65FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
 RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
 | 0,22 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 09050035 
  05.526.783/0001-65FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO 
 RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
 | 1,02 |  | 
                                                                    
                                        | 09/05/2025 | EMPENHO: 03030097 
  23.485.486/0001-09FREITAS DE LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
 .IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS  NO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONVENIO N 00791/2017,
 | 51.102,27 |  |