lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7561 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
213,75
13/03/2025 EMPENHO: 13020002
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
2.740,00
13/03/2025 EMPENHO: 14020005
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA.
2.640,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
12/03/2025 EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
607,20
12/03/2025 EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1.518,00
12/03/2025 EMPENHO: 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.497,90
12/03/2025 EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
2.723,35
12/03/2025 EMPENHO: 10030006
073.XXX.XXX-46
ALEXANDRE LIMA BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
475,00
12/03/2025 EMPENHO: 03020064
403.XXX.XXX-82
NAELITON BESERRA DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
4.560,00
12/03/2025 EMPENHO: 03020061
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
580,00
12/03/2025 EMPENHO: 03020062
068.XXX.XXX-19
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE M [...]
1.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 07030006
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
1.580,00
12/03/2025 EMPENHO: 07030007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
9.746,84
12/03/2025 EMPENHO: 10030034
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENT [...]
10.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 02010264
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
54.559,47
12/03/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
12/03/2025 EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
12/03/2025 EMPENHO: 28020018
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
5.890,00
12/03/2025 EMPENHO: 27020001
46.266.140/0001-07
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE CAIO BRITO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA S [...]
30.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
63,45
12/03/2025 EMPENHO: 28020013
24.278.882/0001-10
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
15.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
12/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
234,24
12/03/2025 EMPENHO: 12030024
07.670.821/0001-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

LICENÇA AMBIENTAL
283,41
12/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
12/03/2025 EMPENHO: 28020004
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
65.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 12030025
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO
28.897,16
11/03/2025 EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
2.125,20
11/03/2025 EMPENHO: 10030005
854.XXX.XXX-20
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,.
360,00

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