lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 7024 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/09/2026 - 10:22:06
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
10/07/2026 EMPENHO: 01060301
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
10070010 1.210,31
10/07/2026 EMPENHO: 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
10070007 380,32
10/07/2026 EMPENHO: 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO EFETIVOS
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
10070011 1.650,20
10/07/2026 EMPENHO: 02010217
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
10070018 420,00
10/07/2026 EMPENHO: 02010218
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
10070019 550,00
10/07/2026 EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
10070008 1.641,90
10/07/2026 EMPENHO: 12030002
01.042.763/0001-68
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
10070260 10.954,48
10/07/2026 EMPENHO: 12030002
01.042.763/0001-68
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
10070262 16.431,72
10/07/2026 EMPENHO: 02010452
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
10070267 2.268,00
10/07/2026 EMPENHO: 02010084
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
10070286 300,00
10/07/2026 EMPENHO: 06070012
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
10070214 180,00
10/07/2026 EMPENHO: 07070005
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
10070353 120,00
10/07/2026 EMPENHO: 07070006
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
10070354 180,00
10/07/2026 EMPENHO: 07070007
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
10070355 80,00
10/07/2026 EMPENHO: 07070008
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
10070358 80,00
10/07/2026 EMPENHO: 06070015
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
10070359 80,00
10/07/2026 EMPENHO: 02070006
***.745.263-**
RUTE LOPES MARTINS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR.
10070285 120,00
10/07/2026 EMPENHO: 02070009
***.433.323-**
LUAN NUNES CUSTODIO
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR.
10070332 120,00
10/07/2026 EMPENHO: 02070007
***.147.363-**
FRANCISCA ALVES AMORIM
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR.
10070333 120,00
10/07/2026 EMPENHO: 02070008
***.655.523-**
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR.
10070392 120,00
10/07/2026 EMPENHO: 01060033
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10070187 139,90
10/07/2026 EMPENHO: 22040011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10070194 1.004,00
10/07/2026 EMPENHO: 07040014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
10070195 3.498,40
10/07/2026 EMPENHO: 07040012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10070196 1.497,50
10/07/2026 EMPENHO: 07040013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
10070197 2.504,90
10/07/2026 EMPENHO: 22040012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
10070198 2.999,30
10/07/2026 EMPENHO: 01060230
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
10070368 20.019,00
10/07/2026 EMPENHO: 02060005
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA. EPP
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
10070311 5.002,50
10/07/2026 EMPENHO: 02060004
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA. EPP
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
10070316 5.184,28
10/07/2026 EMPENHO: 29060004
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
10070343 2.500,00
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