lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/12/2025 EMPENHO: 11110019
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
5.185,15
09/12/2025 EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
15.000,00
09/12/2025 EMPENHO: 11110016
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.487,20
09/12/2025 EMPENHO: 11110017
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
135,30
09/12/2025 EMPENHO: 11110018
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
4.305,42
09/12/2025 EMPENHO: 12110014
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
7.356,80
09/12/2025 EMPENHO: 12110015
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
5.174,74
09/12/2025 EMPENHO: 01120010
05.859.034/0001-50
FABIO FREITAS DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

DESPESA COM INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.000,00
09/12/2025 EMPENHO: 09120009
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFA DE AGUA E ESGOTO
135,30
09/12/2025 EMPENHO: 09120004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

TARIFA DE AGUA E ESGOTOS
3.959,34
09/12/2025 EMPENHO: 09120003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
18.187,54
09/12/2025 EMPENHO: 10110003
35.847.172/0001-80
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
59.764,98
09/12/2025 EMPENHO: 09120006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFA DE ENERGIA
34.413,31
09/12/2025 EMPENHO: 03110196
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
09/12/2025 EMPENHO: 03110196
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
09/12/2025 EMPENHO: 03110212
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
465,36
09/12/2025 EMPENHO: 09120005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFA DE AGUA E ESGOTO
1.660,34
09/12/2025 EMPENHO: 09120007
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFA DE AGUA E ESGOTO
282,92
08/12/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
618,79
05/12/2025 EMPENHO: 24110012
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
79.285,64
05/12/2025 EMPENHO: 01120004
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
180,00
05/12/2025 EMPENHO: 01120005
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
180,00
05/12/2025 EMPENHO: 27110021
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
40,00
05/12/2025 EMPENHO: 27110025
882.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
40,00
05/12/2025 EMPENHO: 04120009
882.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 120,00 CADA UMA PARA LIMOEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
240,00
05/12/2025 EMPENHO: 04120010
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
05/12/2025 EMPENHO: 03120017
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
05/12/2025 EMPENHO: 01120018
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
05/12/2025 EMPENHO: 01120022
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
05/12/2025 EMPENHO: 04120011
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00

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