| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 23/06/2025 | 28020024 ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
 | PAGO | 930,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 28020024 ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
 | PAGO | 556,80 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 28020024 ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
 | PAGO | 2.449,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060024 FV VIEIRA DA SILVA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
 | EMPENHADO | 299,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060024 FV VIEIRA DA SILVA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CENTRO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 2.140,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060023 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | LIQUIDADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060023 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060022 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | LIQUIDADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060022 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060021 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | LIQUIDADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060021 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060020 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 | LIQUIDADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060020 GERALDO DALRIZON NUNES
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060019 RADAN RANIERE DE LIMA
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060018 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060018 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060017 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 | EMPENHADO | 4.140,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060016 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BASICOS / ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO  [...]
 | LIQUIDADO | 140.110,23 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060016 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BASICOS / ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO  [...]
 | EMPENHADO | 140.110,23 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 | EMPENHADO | 6.000,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060014 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 | EMPENHADO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 | EMPENHADO | 3.001,50 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060012 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO  DE SAÚDE ESPECIA [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060012 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A  SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO  DE SAÚDE ESPECIA [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060011 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA   VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 | LIQUIDADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060011 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA   VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 | EMPENHADO | 40,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060010 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 446,93 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060010 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 639,46 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060009 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 592,04 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060009 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 772,80 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060008 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060008 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060007 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060007 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060006 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060006 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL
 | PAGO | 384,11 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL
 | LIQUIDADO | 384,11 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL
 | EMPENHADO | 384,11 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060004 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 641,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060004 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 641,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060003 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | LIQUIDADO | 487,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060003 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 | EMPENHADO | 487,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060002 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
 | LIQUIDADO | 1.226,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060002 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
 | EMPENHADO | 1.226,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060001 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
 | LIQUIDADO | 1.446,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 23060001 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
 | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
 | EMPENHADO | 1.446,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 17060018 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 | PAGO | 2.300,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 17060017 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 | PAGO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 17060016 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 | PAGO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 17060015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURIMSO E CULTURA.
 | PAGO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 17060012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
 | PAGO | 2.700,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 11030024 ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
 | LIQUIDADO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 08050015 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
 | PAGO | 1.755,37 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 03020127 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì  GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì  NECESSIDADES DA [...]
 | LIQUIDADO | 1.398,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 02060060 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 02060060 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA  UNIDADE ORÇAMENTARIA.
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 02050133 BOMFIM ROSA SILVA
 | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
 | PAGO | 1.060,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 02050132 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
 | PAGO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 23/06/2025 | 02050131 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
 | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
 | PAGO | 650,00 |  |