lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 4887 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2026 - 15:18:46
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
06/04/2026 EMPENHO: 06040017
JOSÉ VIEIRA DE LIMA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1727177
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
1.055,00 28/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040021
JOSÉ NEUDO BATISTA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1722184
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
929,00 12/05/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
180,00 10/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 10/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040011
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00 10/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040012
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 10/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 06040013
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00 10/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 01040047
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
26,16 24/08/2026
06/04/2026 EMPENHO: 24030010
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, COMO MOTORISTA PARA LEVAR OS AGENTES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, JUNTO AO DEMUTRAN.
180,00 10/04/2026
03/04/2026 EMPENHO: 03040001
VALDERI RODRIGUES BARBOSA JUNIOR
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1721662
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
3.348,00 28/04/2026
03/04/2026 EMPENHO: 03040002
VALDERI RODRIGUES BARBOSA JUNIOR
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1721663
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
5.568,00 28/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040241
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2348
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
1.500,00 - - -
01/04/2026 EMPENHO: 01040236
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
2.500,00 - - -
01/04/2026 EMPENHO: 01040237
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2350
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2.955,80 08/06/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040254
GERALDO FIGUEIREDO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4622
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02030241 PARA CORREÇAO DE HISTORICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.QUE ORA SE REGULARIZA.
950,00 13/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040130
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4128
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02022026 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
2.800,00 30/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040131
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4135
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02030238 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
4.850,00 30/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41312
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
615,00 13/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41309
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
9.919,00 13/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41307
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
895,00 13/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41308
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
4.390,00 13/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41319
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
18.604,13 17/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41324
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
44.697,17 26/08/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41321
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
1.075,45 08/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41314
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
2.768,72 08/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040022
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
215,94 10/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
18.993,61 22/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040052
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 150
RELANÇAMENTO DA LIQUIDAÇAO DE Nº 2797 ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
23.318,00 28/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040053
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7
RELANÇAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE Nº 1152 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
1.200,00 28/04/2026
01/04/2026 EMPENHO: 01040041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA.
4.611,17 22/04/2026

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