lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7561 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 08:23:13
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/09/2025 EMPENHO: 16090006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
295,20
18/09/2025 EMPENHO: 02090007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
100,00
18/09/2025 EMPENHO: 02090008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
50.632,19
18/09/2025 EMPENHO: 02090009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
2.844,03
18/09/2025 EMPENHO: 16090028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
683,17
18/09/2025 EMPENHO: 02010357
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
4.000,00
18/09/2025 EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,08
18/09/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
5,86
18/09/2025 EMPENHO: 02060141
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
88,20
17/09/2025 EMPENHO: 10090017
042.XXX.XXX-00
JOSE ADAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ESCOLA NOTA DEZ", A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
120,00
17/09/2025 EMPENHO: 16090011
854.XXX.XXX-20
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PREVINE - VIOLÊNCIA NAS ESCOLA [...]
80,00
17/09/2025 EMPENHO: 10090012
931.XXX.XXX-44
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PREMIO ESCOLA NOTA 10.
120,00
17/09/2025 EMPENHO: 15090007
005.XXX.XXX-74
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
17/09/2025 EMPENHO: 21080046
719.XXX.XXX-00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
2.629,00
17/09/2025 EMPENHO: 21080047
837.XXX.XXX-04
JERISMAR RICARTES BENTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
2.328,00
17/09/2025 EMPENHO: 11090006
067.XXX.XXX-46
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
2.145,00
17/09/2025 EMPENHO: 21080044
142.XXX.XXX-59
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
3.362,00
17/09/2025 EMPENHO: 26080019
102.XXX.XXX-30
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
3.146,00
17/09/2025 EMPENHO: 28080019
019.XXX.XXX-03
GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
394,00
17/09/2025 EMPENHO: 21080045
019.XXX.XXX-03
GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
689,50
17/09/2025 EMPENHO: 01080190
008.XXX.XXX-46
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.518,00
17/09/2025 EMPENHO: 01080192
084.XXX.XXX-39
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
890,00
17/09/2025 EMPENHO: 01080194
513.XXX.XXX-68
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.718,00
17/09/2025 EMPENHO: 20080010
559.XXX.XXX-00
LEONARDO ALVES DA COSTA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOLCO NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.075,00
17/09/2025 EMPENHO: 18080035
826.XXX.XXX-53
MOACIR CARLOS SILVA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.075,00
17/09/2025 EMPENHO: 01080191
109.XXX.XXX-40
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.818,00
17/09/2025 EMPENHO: 15090003
46.290.918/0001-13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
295,47
17/09/2025 EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
78,48
17/09/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
28,31
17/09/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00

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