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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2328 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/03/2025 EMPENHO: 10030021
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MAIRA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
1.600,00
26/03/2025 EMPENHO: 06010025
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
4.300,00
26/03/2025 EMPENHO: 06010026
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
4.300,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010362
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
12.388,69
26/03/2025 EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
30.559,29
26/03/2025 EMPENHO: 03030079
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
33.364,11
26/03/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
26/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
26/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
169,24
26/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
26/03/2025 EMPENHO: 06010024
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO AO GABINETE.
4.300,00
26/03/2025 EMPENHO: 25020013
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
839,80
26/03/2025 EMPENHO: 21020012
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.599,80
26/03/2025 EMPENHO: 25020012
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.999,60
25/03/2025 EMPENHO: 02010335
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
69,00
25/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
69,00
25/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
67,93
24/03/2025 EMPENHO: 17030011
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO QUE FUNCIONA O NOVO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
2.000,00
24/03/2025 EMPENHO: 03030030
980.XXX.XXX-91
MARCOS PATRICIO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
1.700,00
24/03/2025 EMPENHO: 03030028
259.XXX.XXX-82
JOSE TIMOTEO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
2.985,00
24/03/2025 EMPENHO: 03030027
039.XXX.XXX-65
ABIMAEL CONRADO DA SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
550,00
24/03/2025 EMPENHO: 28020023
619.XXX.XXX-52
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB.
885,00
24/03/2025 EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
6.100,00
24/03/2025 EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38
24/03/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
38,07
24/03/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
66,57
24/03/2025 EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
69,00
24/03/2025 EMPENHO: 20030005
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
23.800,00
24/03/2025 EMPENHO: 20030006
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
39.200,00
24/03/2025 EMPENHO: 06020008
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
39.200,00

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