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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7768 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 13:50:38
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/05/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
20/05/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
20/05/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
55,83
20/05/2025 EMPENHO: 02010205
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
1.400,00
20/05/2025 EMPENHO: 02010208
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.400,00
20/05/2025 EMPENHO: 02010206
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.400,00
20/05/2025 EMPENHO: 02010329
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.200,00
20/05/2025 EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
4.112,21
20/05/2025 EMPENHO: 20050015
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPOTE ESCOLAR ESTADO
39,92
20/05/2025 EMPENHO: 15050005
32.276.233/0001-08
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
588.366,47
20/05/2025 EMPENHO: 01040102
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
120.000,00
19/05/2025 EMPENHO: 01040150
866.XXX.XXX-00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.900,00
19/05/2025 EMPENHO: 01040149
866.XXX.XXX-00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00
19/05/2025 EMPENHO: 01040148
073.XXX.XXX-84
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, EM VEICULO ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
3.300,00
19/05/2025 EMPENHO: 02010036
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.055,00
19/05/2025 EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,00
19/05/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
29,67
19/05/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
19/05/2025 EMPENHO: 02010031
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
120,83
16/05/2025 EMPENHO: 12050008
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
180,00
16/05/2025 EMPENHO: 08050014
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
16/05/2025 EMPENHO: 13050009
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
16/05/2025 EMPENHO: 13050008
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
40,00
16/05/2025 EMPENHO: 16050024
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
360,00
16/05/2025 EMPENHO: 16050025
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
120,00
16/05/2025 EMPENHO: 16050026
853.XXX.XXX-87
CARMEN SILVA AVELINO DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
360,00
16/05/2025 EMPENHO: 15050004
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
16/05/2025 EMPENHO: 15050003
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00
16/05/2025 EMPENHO: 15050001
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
80,00
16/05/2025 EMPENHO: 15050002
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
120,00

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