Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 17040011
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE APRESENTADOR - MOSTRA.
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30040037 |
250,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040001
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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30040048 |
40,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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30040055 |
40,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 17040010
***.443.853-**
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE Á R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
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30040061 |
540,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 17040009
***.443.853-**
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE Á R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DO COSEMS-CE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA.
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30040063 |
120,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040044
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040124 |
1.320,40 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040001
08.270.616/0001-94
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB.
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30040127 |
3.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 26030035
58.349.210/0001-70
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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30040112 |
4.509,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040005
08.270.616/0001-94
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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30040123 |
2.720,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24040006
***.623.753-**
ALTANY DE CASTRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040113 |
1.150,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24040004
***.275.443-**
FRANCISCO VAGNER MORENO ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040117 |
1.150,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040127
***.160.194-**
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE
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30040121 |
1.400,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24040005
***.268.663-**
JOSE HEITOR DA SILVA MACIEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO JAIR E LÓ DE VOLEIBOL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, NAS QUADRAS AÉCIO DE BORBA E RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040130 |
1.040,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040069
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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30040097 |
1.222,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040125
***.960.648-**
JOSE RODRIGUES SOARES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E INFORMAÇAO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO EM MEIOS DE DIVULGAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
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30040114 |
700,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040070
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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30040069 |
359,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040068
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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30040100 |
900,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040129
***.699.698-**
DJALMA LOPES DE SOUZA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIM [...]
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30040128 |
430,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040128
***.699.698-**
DJALMA LOPES DE SOUZA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA MULHER.
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30040125 |
430,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040067
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040106 |
515,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040066
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040132 |
740,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040073
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30040072 |
1.100,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040130
***.583.093-**
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02022026 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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30040139 |
2.800,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040131
***.583.093-**
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02030238 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
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30040143 |
4.850,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040126
***.416.483-**
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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30040116 |
960,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040114
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
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30040068 |
6.500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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30040115 |
500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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30040144 |
26,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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30040145 |
1.500,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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30040146 |
26,94 |
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