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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/07/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
22/07/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
5,86
22/07/2025 EMPENHO: 01070062
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
9.447,28
21/07/2025 EMPENHO: 08070011
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
2.800,00
21/07/2025 EMPENHO: 02050040
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.770,00
21/07/2025 EMPENHO: 15070009
968.XXX.XXX-87
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR O PALCO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REVETILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUD [...]
110,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
25,38
21/07/2025 EMPENHO: 18070002
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
13.839,50
21/07/2025 EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
21/07/2025 EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
21/07/2025 EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
21/07/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
13,47
21/07/2025 EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
21/07/2025 EMPENHO: 02010327
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
800,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010325
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010330
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010329
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.200,00
21/07/2025 EMPENHO: 02010336
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
1.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 02010311
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.518,00
18/07/2025 EMPENHO: 02010309
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
130,00
18/07/2025 EMPENHO: 02010314
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.295,46
18/07/2025 EMPENHO: 02010314
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
7.834,21
18/07/2025 EMPENHO: 02010312
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
879,22
18/07/2025 EMPENHO: 02010312
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
3.457,33
18/07/2025 EMPENHO: 02010315
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.287,66
18/07/2025 EMPENHO: 02010315
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
7.255,41
18/07/2025 EMPENHO: 01040089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.466,17
18/07/2025 EMPENHO: 01070052
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
45.976,65
18/07/2025 EMPENHO: 02010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.558,34
18/07/2025 EMPENHO: 01040089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
7.943,55

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