lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/07/2025 EMPENHO: 11070005
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
2.094,80
18/07/2025 EMPENHO: 11070004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
2.094,80
18/07/2025 EMPENHO: 25060008
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
3.001,50
18/07/2025 EMPENHO: 07070002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.500,00
18/07/2025 EMPENHO: 07070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.950,00
18/07/2025 EMPENHO: 07070001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.750,50
18/07/2025 EMPENHO: 11070006
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
1.047,40
18/07/2025 EMPENHO: 17070006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
3.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 17070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
5.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 16070003
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.559,97
18/07/2025 EMPENHO: 16070005
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 11070001
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
1.047,40
18/07/2025 EMPENHO: 11070002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.047,40
18/07/2025 EMPENHO: 14070002
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 14070003
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 14070004
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 02060209
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.217,00
18/07/2025 EMPENHO: 11070007
800.XXX.XXX-91
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
369,00
18/07/2025 EMPENHO: 11070014
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
4.460,00
18/07/2025 EMPENHO: 02060208
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.400,00
18/07/2025 EMPENHO: 15070007
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
242,50
18/07/2025 EMPENHO: 15070008
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
73,00
18/07/2025 EMPENHO: 27060023
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
242,50
18/07/2025 EMPENHO: 27060024
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
72,50
18/07/2025 EMPENHO: 01070042
559.XXX.XXX-00
LEONARDO ALVES DA COSTA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SALA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.095,00
18/07/2025 EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
12,69
18/07/2025 EMPENHO: 01070023
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.979,00
18/07/2025 EMPENHO: 10060030
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
5.280,00
18/07/2025 EMPENHO: 03030021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
175,47
18/07/2025 EMPENHO: 01070022
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.544,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024