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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/11/2025 EMPENHO: 01100249
103.XXX.XXX-93
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.220,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100270
066.XXX.XXX-81
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
700,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100264
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.500,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100279
977.XXX.XXX-00
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.500,00
19/11/2025 EMPENHO: 17110002
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO CONSERTO DE PORTÃO DE FERRO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
110,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100251
895.XXX.XXX-04
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
740,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100260
043.XXX.XXX-00
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
645,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100256
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
815,00
19/11/2025 EMPENHO: 03090040
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.700,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100277
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.400,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100245
060.XXX.XXX-70
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
760,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100259
043.XXX.XXX-00
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.170,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100280
075.XXX.XXX-90
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.380,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100255
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.400,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100262
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.800,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100271
053.XXX.XXX-02
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
640,00
19/11/2025 EMPENHO: 01100244
060.XXX.XXX-70
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.400,00
19/11/2025 EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
26,16
19/11/2025 EMPENHO: 19110004
06.015.755/0001-46
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.835,00
19/11/2025 EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
65,40
19/11/2025 EMPENHO: 03110055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
59.678,17
19/11/2025 EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
39,24
19/11/2025 EMPENHO: 18110001
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
35.215,00
19/11/2025 EMPENHO: 19110009
46.290.918/0001-13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBINHA.
295,47
19/11/2025 EMPENHO: 19110010
46.290.918/0001-13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDREGULHO.
295,47
19/11/2025 EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
39,24
19/11/2025 EMPENHO: 03110049
36.008.925/0001-26
ANDERSON CUSTODIO - MEI
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
180,00
19/11/2025 EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
39,24
19/11/2025 EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
28,31
19/11/2025 EMPENHO: 02060165
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
3.802,70

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