lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 4887 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2026 - 15:18:46
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
27/03/2026 EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFEITVOS - FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.
17.798,72 30/06/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010229
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DESIÇÃO JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.
1.621,00 27/02/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.
35.566,21 27/02/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
4.925,71 28/08/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010149
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA.
22.621,00 28/08/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010150
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
3.642,00 28/08/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010197
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
1.400,00 06/07/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010340
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
363,97 10/08/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010078
I3 SOLUCOES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2828
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
900,00 10/08/2026
27/03/2026 EMPENHO: 02010132
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 281
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
750,00 10/07/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030004
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
180,00 31/03/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030005
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
120,00 31/03/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3420
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
501,72 09/04/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3412
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.500,30 11/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030031
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3411
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.001,00 03/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030032
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3416
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2.499,95 18/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030029
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 3421
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
1.499,90 11/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3422
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
2.502,30 18/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3417
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
2.502,75 18/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030033
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3414
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
2.492,70 29/05/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030034
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3413
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
2.007,20 18/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030035
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4.509,00 30/04/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 3415
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.000,00 20/05/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1102
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
900,00 27/03/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030002
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1103
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
900,00 27/03/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030001
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1844
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇAO PIBLICA , ENVOLVENDO OBRAS/SERVIÇOS E AQUISIÇOES [...]
9.000,00 10/06/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 286
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
2.500,00 22/04/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
3.000,00 22/04/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 284
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
3.500,00 22/04/2026
26/03/2026 EMPENHO: 26030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
3.000,00 22/04/2026

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