lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 26121 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/06/2025 02050068
GENARIO LOPES ANDRADE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 980,00
06/06/2025 02050067
BRUNO BARBOSA ARAUJO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 3.000,00
06/06/2025 02050058
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA ESCOLA MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 1.210,00
06/06/2025 02050039
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 1.800,00
06/06/2025 02010375
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
LIQUIDADO 1.300,00
06/06/2025 02010374
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
LIQUIDADO 1.400,00
06/06/2025 02010356
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/06/2025 02010342
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
06/06/2025 02010342
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
06/06/2025 02010341
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
06/06/2025 02010341
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
06/06/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
06/06/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
06/06/2025 02010321
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
06/06/2025 02010297
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
LIQUIDADO 1.400,00
06/06/2025 02010295
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/06/2025 02010294
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
LIQUIDADO 1.400,00
06/06/2025 02010261
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/06/2025 02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
PAGO 10.000,00
06/06/2025 02010235
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
LIQUIDADO 950,00
06/06/2025 02010234
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 1.300,00
06/06/2025 02010232
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
06/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
06/06/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
06/06/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
06/06/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,18
06/06/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,18
06/06/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
06/06/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
05/06/2025 30050017
NIVALDO DA SILVA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
PAGO 980,00
05/06/2025 30050015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO,
PAGO 3.999,00
05/06/2025 30050014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 2.500,00
05/06/2025 30050013
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH.
PAGO 1.500,00
05/06/2025 26050011
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA CUIDADORES DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, JUNTO AO FUNDEB .
PAGO 1.055,00
05/06/2025 20050005
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PAGO 1.775,66
05/06/2025 16050037
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 1.800,00
05/06/2025 16050033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 1.003,00
05/06/2025 16050031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 1.612,00
05/06/2025 16050030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
PAGO 975,00
05/06/2025 05060011
GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, CONFECÇÃO DE QUADROS, IMPRESSÃO FOTOGRAFICA, STUDIO, EDIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CO [...]
EMPENHADO 11.200,00
05/06/2025 05060010
GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, CONFECÇAO DE QUADROS E VIDROS, IMPRESSAO FOTOGRAFICA, STUDIO, EDIÇAO E TRATAMENTO DE IMAGENS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS [...]
EMPENHADO 8.460,00
05/06/2025 05060009
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 40,00
05/06/2025 05060009
RADAN RANIERE DE LIMA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 40,00
05/06/2025 05060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 120,00
05/06/2025 05060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 120,00
05/06/2025 05060007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
LIQUIDADO 250,00
05/06/2025 05060007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
EMPENHADO 250,00
05/06/2025 05060006
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
EMPENHADO 1.728,00
05/06/2025 05060005
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
LIQUIDADO 400,00
05/06/2025 05060005
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
EMPENHADO 400,00
05/06/2025 05060004
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
LIQUIDADO 250,00
05/06/2025 05060004
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
EMPENHADO 250,00
05/06/2025 05060003
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
LIQUIDADO 400,00
05/06/2025 05060003
PAULA DA SILVA RODRIGUES
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
EMPENHADO 400,00
05/06/2025 05060002
ANTONIO VICENTE NETO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
EMPENHADO 1.900,00
05/06/2025 05060001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 40,00
05/06/2025 05060001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPENHADO 40,00
05/06/2025 04060018
MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
LIQUIDADO 40,00
05/06/2025 04060009
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
PAGO 250,00

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