lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 5275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 18070103 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
229.458,45 0,00 0,00
EMPENHO: 18070086 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
29.441,57 0,00 0,00
EMPENHO: 18070092 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
9.798,00 0,00 0,00
EMPENHO: 18070088 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
48.789,90 0,00 0,00
EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
12.112,36 12.112,36 12.112,36
EMPENHO: 18070093 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
8.668,48 0,00 0,00
EMPENHO: 18070100 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.032,44 0,00 0,00
EMPENHO: 18070097 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
1.381,50 0,00 0,00
EMPENHO: 18070094 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.049,56 0,00 0,00
EMPENHO: 18070106 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
836,19 0,00 0,00
EMPENHO: 18070110 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.361,26 0,00 0,00
EMPENHO: 18070009 - DATA: 18/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.579,00 1.579,00 1.579,00
EMPENHO: 18070007 - DATA: 18/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PREIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
6.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 18070111 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
9.888,74 0,00 0,00
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.175,00 2.175,00 2.175,00
EMPENHO: 17070018 - DATA: 17/07/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
315,00 315,00 315,00
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
3.383,00 3.383,00 0,00
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
556,00 556,00 0,00
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 17070017 - DATA: 17/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 17070016 - DATA: 17/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
40,00 40,00 40,00
EMPENHO: 17070015 - DATA: 17/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
120,00 120,00 120,00
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO 17070005.
533,94 400,00 400,00
EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 17070012 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
250,00 250,00 250,00

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