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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2614 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:39:31
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24020013 - DATA: 24/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.828,80 1.828,80 1.828,80
EMPENHO: 24020011 - DATA: 24/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
3.633,50 3.633,50 3.633,50
EMPENHO: 24020009 - DATA: 24/02/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
48.000,00 8.000,00 0,00
EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
6.538,90 6.538,90 0,00
EMPENHO: 21020012 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
2.599,80 2.599,80 2.599,80
EMPENHO: 21020007 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.047,40 1.047,40 1.047,40
EMPENHO: 21020017 - DATA: 21/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS
103,03 103,03 103,03
EMPENHO: 21020024 - DATA: 21/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
1.620,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21020011 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
2.599,80 2.599,80 2.599,80
EMPENHO: 21020009 - DATA: 21/02/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00 1.539,00 1.539,00
EMPENHO: 21020008 - DATA: 21/02/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.539,00 1.539,00 1.539,00
EMPENHO: 21020006 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
1.047,40 1.047,40 1.047,40
EMPENHO: 21020015 - DATA: 21/02/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
260,00 260,00 260,00
EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2025
MARIA VANUSA TEMOTEO
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
4.830,00 4.830,00 4.830,00
EMPENHO: 21020013 - DATA: 21/02/2025
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 21020010 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
6.539,80 6.539,80 6.539,80
EMPENHO: 21020030 - DATA: 21/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
15.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21020016 - DATA: 21/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.047,40 1.047,40 1.047,40
EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
2.563,90 0,00 0,00
EMPENHO: 21020032 - DATA: 21/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
15.436,10 0,00 0,00
EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
2.094,80 2.094,80 2.094,80
EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
2.094,80 2.094,80 2.094,80
EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4.189,60 4.189,60 4.189,60
EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
JESSE NUNES ANDRADE
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 20020061 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
2.608,57 0,00 0,00
EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 20020070 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
31.864,63 0,00 0,00
EMPENHO: 20020069 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
380.750,56 0,00 0,00
EMPENHO: 20020068 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
287.878,52 0,00 0,00

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