lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16075 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/07/2025 01040161
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 405,90
09/07/2025 01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
LIQUIDADO 202,40
09/07/2025 01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
LIQUIDADO 135,30
09/07/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
09/07/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
09/07/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
09/07/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
08/07/2025 26060014
THARVINO BEZERRA CANDIDO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, SEGURNAÇA E BOMBEIROS DO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
LIQUIDADO 805,00
08/07/2025 26060013
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA CANTORA DERLÂNIA OLIVEIRA NO EVENTO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 1.270,00
08/07/2025 26060012
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 3.900,00
08/07/2025 26060011
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR A MESA DE HONRA DO ORÓS JUNINO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIADE TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 110,00
08/07/2025 26060005
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 138.850,00
08/07/2025 26060005
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 983,33
08/07/2025 16060033
REAL SERVICOS EIRELI
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE º 905553 / 2020 / MTUR/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS
LIQUIDADO 283.265,54
08/07/2025 13060010
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA TREINADA, NÃO ARMADA NO MES DE JUNHO NO AÇUDE ORÓS, JUNTO AO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 2.000,00
08/07/2025 12060009
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE FORRO PVC EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.173,00
08/07/2025 08070030
MACESO COSTA RODRIGUES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 40,00
08/07/2025 08070030
MACESO COSTA RODRIGUES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 40,00
08/07/2025 08070029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
LIQUIDADO 120,00
08/07/2025 08070029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
EMPENHADO 120,00
08/07/2025 08070028
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
LIQUIDADO 199.688,31
08/07/2025 08070028
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
EMPENHADO 199.688,31
08/07/2025 08070027
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 40,00
08/07/2025 08070027
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 40,00
08/07/2025 08070026
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 80,00
08/07/2025 08070026
GERALDO DALRIZON NUNES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 80,00
08/07/2025 08070025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
LIQUIDADO 40,00
08/07/2025 08070025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
EMPENHADO 40,00
08/07/2025 08070024
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
LIQUIDADO 3.146,12
08/07/2025 08070024
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
EMPENHADO 4.217,39
08/07/2025 08070023
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
LIQUIDADO 847,65
08/07/2025 08070023
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
EMPENHADO 847,65
08/07/2025 08070022
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 3.500,01
08/07/2025 08070022
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 3.500,01
08/07/2025 08070021
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
LIQUIDADO 40,00
08/07/2025 08070021
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
EMPENHADO 40,00
08/07/2025 08070020
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 2.011,25
08/07/2025 08070020
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
EMPENHADO 2.011,25
08/07/2025 08070019
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.745,00
08/07/2025 08070019
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 2.745,00
08/07/2025 08070018
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 1.057,00
08/07/2025 08070018
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
EMPENHADO 1.057,00
08/07/2025 08070017
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
LIQUIDADO 1.855,00
08/07/2025 08070017
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
EMPENHADO 1.855,00
08/07/2025 08070016
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
LIQUIDADO 800,00
08/07/2025 08070016
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
EMPENHADO 800,00
08/07/2025 08070015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.943,50
08/07/2025 08070015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 2.943,50
08/07/2025 08070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.993,50
08/07/2025 08070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 2.993,50
08/07/2025 08070013
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 960,00
08/07/2025 08070013
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 960,00
08/07/2025 08070012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 595,00
08/07/2025 08070012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
EMPENHADO 595,00
08/07/2025 08070011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
LIQUIDADO 2.800,00
08/07/2025 08070011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
EMPENHADO 2.800,00
08/07/2025 08070010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 1.799,90
08/07/2025 08070010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 1.799,90
08/07/2025 08070009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 799,90
08/07/2025 08070009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHADO 799,90

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